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2017年佛冈县人民法院部门决算报告
编辑日期:2018/8/24 9:10:12   单位:佛冈县法院   作者:法院信息发布   阅读: [ 关 闭 ]

 

 

 

 

2017年佛冈县人民法院部门决算报告
      

 

第一部分   佛冈县人民法院概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   佛冈县人民法院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   佛冈县人民法院2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   佛冈县人民法院概况

  部门主要职责

佛冈县人民法院的主要职责是:国家审判机关,依法独立行使审判权。接受上级人民法院的指导和监督,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体如下:

审判法律规定由县法院审判和市中院指定,移交审判的第一审刑事、民事等案件。

受理审判不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

负责本院和委托法院发生法律效力的法律文书的执行,受理行政执法机关的执行申请。

参与依法治县活动,对有关法律、法规、规章,通过业务工作宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。对案件审理中发现的问题及时提出司法建议。

负责本院思想政治、教育培训工作,按照权限管理法官及其他工作人员,严格落实纪律监察工作。

负责本院有关经费和物资装备的管理。


  部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 


第二部分   佛冈县人民法院2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

部门:佛冈县人民法院

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

4,376.97

一、一般公共服务支出

26

0.00

二、上级补助收入

2

 0.00

二、外交支出

27

 0.00

三、事业收入

3

 0.00

三、国防支出

28

 0.00

四、经营收入

4

 0.00

四、公共安全支出

29

 3,675.56

五、附属单位上缴收入

5

 0.00

五、教育支出

30

 0.00

六、其他收入

6

 552.77       

六、科学技术支出

31

 0.00

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

 263.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 0.00

 

10

 

十、节能环保支出

35

 0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 0.00

 

12

 

十二、农林水支出

37

 0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

 0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

 0.00

本年收入合计

22

4,929.74

本年支出合计

47

 3,939.36

用事业基金弥补收支差额

23

 0.00

结余分配

48

 0.00

年初结转和结余

24

 189.03

年末结转和结余

49

 1,179.41

总计

25

 5,118.77       

总计

50

 5,118.77       

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


 

收入决算表

公开02

部门:佛冈县人民法院

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 合计

4,929.74

4,376.97

0.00

0.00

0.00

0.00

552.77

204

公共安全支出

4,626.88

4,337.91

0.00

0.00

0.00

0.00

288.97

20405

 法院

4,404.88

4,115.91

0.00

0.00

0.00

0.00

288.97

2040501

  行政运行

2,165.17

1,941.91

0.00

0.00

0.00

0.00

223.26

2040502

  一般行政管理事务

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

2,135.71

2,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.71

20499

 其他公共安全支出

222.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

222.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

302.86

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

263.80

20805

 行政事业单位离退休

299.47

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

260.41

2080501

  归口管理的行政单位离退休

260.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260.41

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

 抚恤

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.39

2080801

  死亡抚恤

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.39       

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

公开03

部门:佛冈县人民法院

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

3,939.36

2,337.64

1,601.72

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,675.56

2,073.84

1,601.72

0.00

0.00

0.00

20405

 法院

3,453.20

2,073.84

1,379.36

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

2,324.13

1,904.13

420.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

1,025.07

65.71

959.36

0.00

0.00

0.00

20499

 其他公共安全支出

222.36

0.00

222.36

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

222.36

0.00

222.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

263.80

263.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

 行政事业单位离退休

260.41

260.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

260.41

260.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

 抚恤

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:佛冈县人民法院

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,376.97

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00       

二、外交支出

31

 0.00

 0.00

 0.00

3

 

三、国防支出

32

 0.00

 0.00

 0.00

4

 

四、公共安全支出

33

 3,386.59

 3,386.59

 0.00

5

 

五、教育支出

34

 0.00

 0.00

 0.00

6

 

六、科学技术支出

35

 0.00

 0.00

 0.00

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 0.00

 0.00

 0.00

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 0.00

 0.00

 0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 0.00

 0.00

 0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 0.00

 0.00

 0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 0.00

 0.00

 0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

 0.00

 0.00

 0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 0.00

 0.00

 0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 0.00

 0.00

 0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 0.00

 0.00

 0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

 0.00

 0.00

 0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 0.00

 0.00

 0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 0.00

 0.00

 0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 0.00

 0.00

 0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 0.00

 0.00

 0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

 0.00

 0.00

 0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 0.00

 0.00

 0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 0.00

 0.00

 0.00

本年收入合计

24

4,376.97

本年支出合计

53

 3,386.59

 3,386.59

 0.00

年初财政拨款结转和结余

25

 189.03

年末结转和结余

54

 1,179.41       

 1,179.41       

 0.00       

      一般公共预算财政拨款

26

 189.03

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 0.00       

56

 

 

 

28

 

57

 

 

 

总计

29

 4,566.00       

总计

58

4,566.00

 4,566.00

 0.00       

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:佛冈县人民法院

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 合计

3,386.59

1,784.87

1,601.72

204

公共安全支出

3,386.59

1,784.87

1,601.72

20405

 法院

3,164.23

1,784.87

1,379.36

2040501

  行政运行

2,100.87

1,680.87

420.00

2040502

  一般行政管理事务

104.00

104.00

0.00

2040599

  其他法院支出

959.36

0.00

959.36

20499

 其他公共安全支出

222.36

0.00

222.36

2049901

  其他公共安全支出

222.36

0.00

222.36       

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:佛冈县人民法院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,050.86

302

商品和服务支出

261.52

30101

  基本工资

 281.21

30201

  办公费

 37.06

30102

  津贴补贴

 398.45

30202

  印刷费

 10.38

30103

  奖金

 51.34

30203

  咨询费

 0.00

30104

  其他社会保障缴费

 20.14

30204

  手续费

 0.69

30106

  伙食补助费

 0.00

30205

  水费

 4.65

30107

  绩效工资

 0.00

30206

  电费

 27.50

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 230.72

30207

  邮电费

 5.52

30109

  职业年金缴费

 0.00

30208

  取暖费

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 69.00

30209

  物业管理费

 4.10

303

对个人和家庭的补助

 472.49

30211

  差旅费

 12.63

30301

  离休费

 0.00

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

30302

  退休费

 23.30

30213

  维修()

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30214

  租赁费

 0.49

30304

  抚恤金

 0.00

30215

  会议费

 0.00

30305

  生活补助

 0.00

30216

  培训费

 0.05

30306

  救济费

 0.00

30217

  公务接待费

 7.94

30307

  医疗费

 11.04

30218

  专用材料费

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

30309

  奖励金

 119.89

30225

  专用燃料费

 0.00

30310

  生产补贴

 0.00

30226

  劳务费

 16.60

30311

  住房公积金

 122.61

30227

  委托业务费

 7.92

30312

  提租补贴

 0.00

30228

  工会经费

 14.80

30313

  购房补贴

 193.49

30229

  福利费

 17.32

30314

  采暖补贴

 0.00

30231

  公务用车运行维护费

 22.11

30315

  物业服务补贴

 0.00

30239

  其他交通费用

 50.69

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 2.14       

30240

  税金及附加费用

 0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

 21.06

 

310

其他资本性支出

 0.00

 

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

 

31002

  办公设备购置

 0.00

 

31003

  专用设备购置

 0.00

 

31005

  基础设施建设

 0.00

 

31006

  大型修缮

 0.00

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

 

31008

  物资储备

 0.00

 

31009

  土地补偿

 0.00

 

31010

  安置补助

 0.00

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

 

31012

  拆迁补偿

 0.00

 

31013

  公务用车购置

 0.00

 

31019

  其他交通工具购置

 0.00

 

31020

  产权参股

 0.00

 

31099

  其他资本性支出

 0.00

 

304

对企事业单位的补贴

 0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 0.00

 

30403

  财政贴息

 0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 0.00

 

307

债务利息支出

 0.00

 

30701

  国内债务付息

 0.00

 

30707

  国外债务付息

 0.00

 

399

其他支出

 0.00

 

39906

  赠与

 0.00

人员经费合计

 1,523.35       

公用经费合计

 261.52       

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:佛冈县人民法院

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

97.73

 0.00

 88.32

 54.00

 34.32

 9.41

 45.35

 0.00

 34.69

 0.00

 34.69

 10.65       

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:佛冈县人民法院

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

 

 

 

 

 

       

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


第三部分   佛冈县人民法院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

佛冈县人民法院2017年度总收入5118.77万元,其中本年收入4929.74万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入4376.97万元,比上年决算数增加1935.79万元,增长79.3%。主要变动情况:一是基本支出收入增加了133.79万元,增长8.74%,主要是因为办公经费及人员经费的浮动;二是项目支出收入增加了1802.00万元,增长198.02%,主要是因为信息化建设项目、审判综合大楼修缮工程项目等带来的项目支出收入大幅度增长,以及随着办案任务的加重,办案业务费收入也有所增加。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

5.其他收入552.77万元,比上年决算数减少130.34万元,下降19.08%。主要变动情况:一是2016年地方财政保障中,有一部分人员经费为补发2016年以前的工资福利,自2016年省财政统管后,一些原来由地方财政保障的人员经费不再保障;二是2016年地方财政保障中,有一部分办公经费为2016年以前应保障的办公经费,自2016年省财政统管后,一些原来由地方财政保障的办公经费不再保障。

(二)年度支出总体情况

佛冈县人民法院2017年度总支出5118.77万元,其中本年支出3939.36万元。具体情况如下:

1.基本支出2337.64万元,比上年决算数增加293.66万元,增长14.37%,主要变动情况是:一是人员经费增加了265.04万元,增长14.79%,主要是因为正常的人员工资福利增加带来的支出增加;二是日常公用经费增加了28.62万元,增长11.34%,主要是因为随着办案任务的日益加重使得公用经费增加。

2.项目支出1601.72万元,比上年决算数增加710.44万元,增长79.71%,主要变动情况是:是办案业务费支出546.72万元,增加了208.30万元,增长61.55%,主要是因为随着办案任务的日益加重,办案业务费也随之增长;二是装备费支出增加了502.15万元,增长90.83%,主要是因为信息化建设项目、审判综合大楼修缮工程项目等带来的装备费支出大幅度增长。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

佛冈县人民法院2017年度财政拨款收入合计4376.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4376.97万元,比上年决算数增加1935.79 万元,增长79.3 %;主要变动情况是:是基本支出收入增加了133.79万元,增长8.74%,主要是因为办公经费及人员经费的浮动;二是项目支出收入增加了1802.00万元,增长198.02%,主要是因为信息化建设项目、审判综合大楼修缮工程项目等带来的项目支出收入大幅度增长,以及随着办案任务的加重,办案业务费收入也有所增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0 万元,增长0 %;主要变动情况是:无。

(二)2017年度财政拨款支出说明

佛冈县人民法院2017年度财政拨款支出合计3386.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3386.59万元,比上年决算数增加1134.44 万元,增长50.37 %;主要变动情况是:一是基本支出增加417.00万元,增长30.49%,其中人员经费增加379.55万元,主要为正常的工资福利晋升;日常公用经费增加37.45万元,主要为办案任务加重带来的正常办公经费增长;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年决算数增加0 万元,增长0 %;主要变动情况是:无。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛冈县人民法院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.35万元,完成预算97.73万元的46.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为34.69万元,完成预算88.32万元的39.3%;公务接待费支出决算为10.65万元,完成预算9.41万元的113.2%

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.7万元,下降9.4 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0 万元,增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.34 万元,下降13.3 %;公务接待费支出决算增加0.64 万元,增长6.4 %。因公出国(境)费支出持平的主要增减变动情况是无;公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,按时完成公车改革,从严控制公务用车购置及运行维护费开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待费支出大于的主要增减变动情况是随着办案任务的加重,各级法院之间的业务交流随之增多,使得公务接待费较去年有所增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出34.69万元,占76.5%;公务接待费支出10.65万元,占23.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:参加无会议支出0万元,主要用于

2.公务用车购置及运行维护费支出34.69万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆,主要包括无;公务用车运行及维护支出34.69万元,2017年院机关及下属1个单位公务用车保有量为11辆,主要用于执法执勤及一般公务。

3.公务接待费支出10.65万元,主要用于因公来访人员的接待。2017年,院机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括无;发生国内接待289次,接待人数共1875人。主要包括上级法院前来办案、业务督导,同级法院前来业务交流、协同办案等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出261.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加37.45万元,增长16.71%。主要增减变动情况是:随着办案任务加重,印刷费等一些日常办公支出有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额546.42万元,其中:政府采购货物支出191.28万元、政府采购工程支出344.42万元、政府采购服务支出10.72万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至2017年1231日,本部门共有车辆11辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金934.00万元,占一般公共预算项目支出总额的58.31%

全省法院办案费和装备费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全省法院办案费和装备费项目自评得分为80分。项目全年预算数为934.00万元,执行数为934.00万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是办案业务费支出169万元,比预算少支出56万元,已充分保障了办案执行业务高效运作;二是装备费支出765万元,比预算多支出56万元,很好的推进了“两庭”技术用房改造、设备购置及维护以及办公楼维修工程。发现的主要问题及原因:预算的合理性、科学性有待提高。下一步改进措施:提前将项目细化入库,从而提高预算的合理性与科学性。

重点项目绩效评价报告。我院2017年度没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年度我院尚未开展以部门为主体的项目绩效评价。


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。